Menu: Financeiro> Renegociações Financeiras
Menu: Financeiro> Cobranças

As renegociações financeiras podem ser criadas na tela de Cobranças, quanto na tela de Renegociações Financeiras.

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### Na tela de Cobranças:

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1. Na tela de Cobranças, selecionar as cobranças que irão entrar na renegociação e clicar na opção "Criar Renegociação", ao lado esquerdo:

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![](renegociacao1.png)

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- Irá aparecer a janela para informar a condição de pagamento:

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![](renegociacao2.png)

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- Após informar a condição de pagamento, o sistema avisará que a renegociação foi concluída:

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![](renegociacao3.png)

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2. Na tela de Renegociações Financeiras, é possível filtrar por Código, Pessoa, Emissão, Aprovação, Valor Total e Status, para localizar a renegociação criada. Após localizar, caso estejam todas as informações corretas, clicar no "Aprovar".

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![](renegociacao4.png)

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- Caso seja necessário, é possível realizar alterações na renegociação, basta clicar na opção "Alterar" da tela de Renegociação, e alterar o que é preciso.

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![](renegociacao7.png)

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3. Após aprovar, o status mudará para "Aprovado".

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![](renegociacao5.png)

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4. Após aprovar a renegociação, o status das cobranças que foram utilizadas serão alterados para "Renegociado":

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![](renegociacao6.png)

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**Para remover cobranças da renegociação**

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Para remover cobrança original de uma renegociação financeira, é necessário:


* **Remover as cobranças:** Para remover as cobranças das renegociações, utilize a rotina remover cobranças que está localizado no menu a esquerda da tela. Ativando a rotina o Gestor remove as cobranças das renegociações, as cobranças originais não sofrerá nenhuma alteração.
* **Reabrir a renegociação:** Para reabrir uma renegociação financeira a mesma não deve possuir cobranças. Acessando a tela de configuração financeira, selecione a renegociação e ative a rotina de "reabre" que está no menú a esquerda do Gestor. Quando a rotina "reabre" é ativa o Gestor reabre as cobranças originais e retira o status de renegociação das mesmas.
Após realizar os dois passos a renegociação estará com o status inicial. Edite a renegociação e no grid de Cobranças Renegociadas selecione a cobrança e clique na ação excluir que fica na parte superior da tela e salve a renegociação.

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### Na tela de Renegociações Financeiras

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Na tela de Renegociações Financeiras, basta clicar na opção "Nova renegociação financeira" e preencher os campos solicitados, e incluir as cobranças a serem renegociadas.

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![](renegociacao8.png)