Este roteiro tem como finalidade orientar quanto ao procedimento de vincular uma Nota Fiscal a mais de uma Ordem de Compra.

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## Para isso, seguir os passos abaixo:

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1. Será necessário importar o XML e utilizar uma das Ordens de Compra para criar a nota fiscal de entrada, informando a Ordem de Compra no campo "Documento de Origem" ou "Transação de Origem".

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1. Com a nota de entrada criada, abri-la e na lista de itens, puxando a barra de rolagem toda para a direita, há uma coluna chamada "Objeto de Origem", neste campo irá referenciar a outra Ordem de Compra para os itens que ficarem com este campo vazio.

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![](NF_OC.png)
 